П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 13 ноября 2025 года № 314 «Об утверждении Бюджетного прогноза Раздольевского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области на долгосрочный период»

Администрация Раздольевского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13 ноября 2025 года № 314

«Об утверждении Бюджетного прогноза Раздольевского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области на долгосрочный период»

В соответствии с пунктом 4 статьи 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением от 29.04.2021 №107 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения Бюджетного прогноза муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на долгосрочный период» администрация Раздольевского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Бюджетный прогноз Раздольевского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области на долгосрочный период.

2. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Раздольевское. РФ.

3. Постановление администрации №213 от 24 октября 2024 года «Об утверждении Бюджетного прогноза Раздольевского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области на долгосрочный период» признать утратившими силу.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации В. В. Зайцева

Иванова Н. Н.

88137966-649

Утвержден:

постановлением администрации

Раздольевского сельского поселения

От 13.11.2025 года № 314

(Приложение 1)

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

бюджета Раздольевского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области (мл. руб.)

Показатель

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Доходы

93,3

51,9

37,5

33,5

23,5

23,5

1. Налоговые доходы

27,3

28,1

27,8

28,4

23,5

23,5

Налог на доходы физических лиц

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

Акцизы

3,8

4,6

4,8

5,0

0,0

0,0

Туристический налог

0,5

0,5

0,4

0,4

0,5

0,5

Налог на имущество

19,4

19,4

19,4

19,4

19,4

19,4

Государственная пошлина

0,002

0,002

0,002

0,002

0,002

0,002

2. Неналоговые доходы

1,1

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

3. Безвозмездные поступления

64,9

23,0

8,5

4,3

0,0

0,0

В том числе из федерального бюджета

Дотации

5,5

4,3

3,9

0,0

0,0

0,0

Субсидии

50,5

12,1

4,3

4,3

0,0

0,0

Субвенции

0,2

0,2

0,2

0,0

0,0

0,0

Межбюджетные трансферты

8,7

6,4

0,0

0,0

0,0

0,0

Расходы

96,8

52,9

37,7

33,0

24,5

24,5

1. Межбюджетные трансферты

8,7

2. Расходы без учета межбюджетных трансфертов

88,1

52,9

37,7

33,0

24,5

24,5

Дефицит/профицит

3,5

1,0

0,2

-0,5

1,0

1,0

Утвержден:

постановлением администрации

Раздольевского сельского поселения

От 13.11.2025 года № 314

(Приложение 2)

ПРОГНОЗ

основных характеристик бюджета Раздольевского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области

(мл. рублей)

Показатель

Отчетный год 2024 г.

Текущий год 2025г.

Очередной год (2026)

Первый год планового периода (2027)

Второй год планового периода (2028)

2029

2030

2031

Доходы, всего

112,6

93,3

51,9

37,5

33,5

23,5

23,5

23,5

в % к ВРП

Расходы

109,9

96,8

52,9

37,7

33,0

24,5

24,5

24,5

в % к ВРП

Дефицит/профицит

-2,7

3,5

1,0

0,2

-0,5

1,0

1,0

1,0

в % к ВРП

Государственный долг

в % к ВРП

Утвержден:

постановлением администрации

Раздольевского сельского поселения

От 13.11.2025 года № 314

(Приложение 3)

ПОКАЗАТЕЛИ

финансового обеспечения муниципальных программ Раздольевского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области

Показатель

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Расходы, всего

109,9

96,8

52,9

37,7

33,0

В том числе условно утвержденные

1. Программные расходы, всего

88,0

82,6

36,8

24,9

22,8

Удельный вес (%)

24,9

17,2

43,7

51,4

44,7

1.1.МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

3,3

21,0

4,6

6,8

7,0

1.2. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА » ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ»

66,9

22,5

4,1

3,6

3,4

1.3.МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА » БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

3,5

24,1

5,7

3,4

2,9

1.4.МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА » УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ В МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

1,8

1,9

1,9

1.5.МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

12,5

13,1

20,5

11,1

9,5

1.6. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

1.7.МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

2. Непрограммные расходы, всего

21,9

14,2

16,1

12,8

10,2

Удельный вес (%)